Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Raad en commissies | -359.494 | -359.494 | -384.923 | -25.428 | |
Burgemeester en wethouders | -939.616 | -959.616 | -1.893.780 | -934.164 | |
Burgerzaken | -464.359 | -464.359 | -465.686 | -1.327 | |
Verkiezingen | -87.541 | -87.541 | -104.351 | -16.810 | |
Huisnummering | -1.000 | -1.000 | 0 | 1.000 | |
Leges burgerzaken | 303.134 | 359.551 | 431.828 | 72.277 | |
Bijzondere baten en lasten | 190.886 | 190.886 | 127.147 | -63.739 | |
Lokale heffing/invordering | -738.895 | -730.895 | -724.989 | 5.907 | |
Belastingen | 0 | 0 | -1 | -1 | |
Griffie / rekenkamer | -349.875 | -429.875 | -391.286 | 38.589 | |
Bestuurlijke samenwerking | -391.759 | -471.759 | -381.656 | 90.103 | |
Totaal programma | -2.838.520 | -2.954.103 | -3.787.697 | -833.594 |